Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Despesas

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Gráfico demonstrativo - 2023

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 128,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 128,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 128,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 160,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 160,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 160,00
23/01/2023
0000039
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
LIQUIDADO
R$ 160,00
23/01/2023
0000034
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022.
LIQUIDADO
R$ 195,50
23/01/2023
0000034
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022.
LIQUIDADO
R$ 195,50
23/01/2023
0000033
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 6.500,00
23/01/2023
0000033
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 6.500,00
23/01/2023
0000032
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 2.700,00
23/01/2023
0000032
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 2.700,00
23/01/2023
0000031
ELIZEU DOS SANTOS DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 700,00
23/01/2023
0000031
ELIZEU DOS SANTOS DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 700,00
23/01/2023
0000022
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 2.700,00
23/01/2023
0000022
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 2.700,00
23/01/2023
0000020
KALINE FORMIGA VIEIRA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000020
KALINE FORMIGA VIEIRA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000016
MARIA JANETE COELHO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000016
MARIA JANETE COELHO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000015
RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 28122022.
LIQUIDADO
R$ 500,00
23/01/2023
0000015
RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 28122022.
LIQUIDADO
R$ 500,00
23/01/2023
0000014
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000014
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000013
NATHALIA MENDES DA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000013
NATHALIA MENDES DA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
23/01/2023
0000012
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 250,00
23/01/2023
0000012
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 250,00
23/01/2023
0000011
SAYONARA LOPES DOS SANTOS
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 650,00
Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON