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27/02/2023
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0000168INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 827,30 |
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27/02/2023
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0000167JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 150,00 |
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27/02/2023
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0000166MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 360,00 |
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27/02/2023
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0000165BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 23,00 |
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27/02/2023
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0000164N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA QSF2C56.
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EMPENHADO
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R$ 2.760,00 |
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27/02/2023
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0000163N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 5.740,00 |
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27/02/2023
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0000171FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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27/02/2023
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0000165BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 11,50 |
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27/02/2023
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0000164N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA QSF2C56.
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LIQUIDADO
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R$ 2.760,00 |
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27/02/2023
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0000163N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 5.740,00 |
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27/02/2023
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0000165BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 11,50 |
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27/02/2023
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0000164N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA QSF2C56.
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PAGO
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R$ 2.760,00 |
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27/02/2023
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0000163N A EQUIPADORA LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 5.740,00 |
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24/02/2023
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0000162BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 69,00 |
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24/02/2023
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0000113ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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24/02/2023
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0000112TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 1.460,00 |
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24/02/2023
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0000162BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 69,00 |
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24/02/2023
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0000113ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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24/02/2023
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0000112TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 1.460,00 |
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24/02/2023
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0000111ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 700,00 |
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24/02/2023
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0000110MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 485,00 |
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24/02/2023
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0000109SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 250,00 |
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24/02/2023
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0000108EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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PAGO
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R$ 300,00 |
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23/02/2023
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0000111ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
|
R$ 700,00 |
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23/02/2023
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0000110MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 485,00 |
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23/02/2023
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0000109SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 250,00 |
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23/02/2023
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0000108EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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LIQUIDADO
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R$ 300,00 |
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17/02/2023
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0000162BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 69,00 |
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17/02/2023
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0000161DENIS FORMIGA SARMENTO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.
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LIQUIDADO
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R$ 2.000,00 |
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17/02/2023
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0000160BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 161,00 |
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