Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Despesas

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Gráfico demonstrativo - 2023

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
04/05/2023
0000389
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
PAGO
R$ 7.500,00
04/05/2023
0000390
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 17.100,00
04/05/2023
0000390
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 17.100,00
03/05/2023
0000385
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO MES DE MAIO2023.
LIQUIDADO
R$ 17,00
03/05/2023
0000381
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 250,00
03/05/2023
0000380
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
LIQUIDADO
R$ 1.450,00
03/05/2023
0000385
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO MES DE MAIO2023.
PAGO
R$ 17,00
02/05/2023
0000376
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 1.200,00
02/05/2023
0000377
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
PAGO
R$ 8.500,00
02/05/2023
0000378
PAMELA ESTRELA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE MOVEIS PLANEJADOS E ACOMPANHAMENTO DESTINADOS A BIBLIOTECA E SALA ESTUDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 12.500,00
02/05/2023
0000379
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE MAIO2023.
PAGO
R$ 16,70
02/05/2023
0000382
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO N 082023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 96,00
02/05/2023
0000382
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO N 082023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 112,00
02/05/2023
0000384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
PAGO
R$ 144,78
02/05/2023
0000374
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20042023 A 19052023.
EMPENHADO
R$ 549,00
02/05/2023
0000378
PAMELA ESTRELA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE MOVEIS PLANEJADOS E ACOMPANHAMENTO DESTINADOS A BIBLIOTECA E SALA ESTUDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 12.500,00
02/05/2023
0000385
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO MES DE MAIO2023.
EMPENHADO
R$ 17,00
02/05/2023
0000384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
EMPENHADO
R$ 144,78
02/05/2023
0000383
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
EMPENHADO
R$ 16.532,57
02/05/2023
0000382
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO N 082023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
EMPENHADO
R$ 208,00
02/05/2023
0000381
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
EMPENHADO
R$ 250,00
02/05/2023
0000380
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
EMPENHADO
R$ 1.450,00
02/05/2023
0000375
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
PAGO
R$ 3.937,82
02/05/2023
0000384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
LIQUIDADO
R$ 144,78
02/05/2023
0000382
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO N 082023 DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
LIQUIDADO
R$ 208,00
02/05/2023
0000379
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE MAIO2023.
LIQUIDADO
R$ 16,70
02/05/2023
0000377
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
EMPENHADO
R$ 8.500,00
02/05/2023
0000379
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE MAIO2023.
EMPENHADO
R$ 16,70
02/05/2023
0000378
PAMELA ESTRELA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE MOVEIS PLANEJADOS E ACOMPANHAMENTO DESTINADOS A BIBLIOTECA E SALA ESTUDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
EMPENHADO
R$ 12.500,00
02/05/2023
0000377
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
LIQUIDADO
R$ 8.500,00
Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON